為(wei)充分發揮(hui)內部審(shen)(shen)計在公(gong)司(si)治理中(zhong)的作用,促進公(gong)司(si)轉(zhuan)變發展方式、創新機(ji)制(zhi)制(zhi)度,有效(xiao)防范公(gong)司(si)風險和提高公(gong)司(si)經濟(ji)效(xiao)益,11月27日,公(gong)司(si)內審(shen)(shen)小組對物業(ye)公(gong)司(si)展開(kai)了內部審(shen)(shen)計工作。
此(ci)次公司內(nei)審(shen)(shen)(shen)包(bao)含準備(bei)、實(shi)施和報告三(san)(san)個階段,通(tong)過內(nei)審(shen)(shen)(shen)小(xiao)組審(shen)(shen)(shen)查(cha)和委托第三(san)(san)方(fang)(fang)(fang)湖州正誠(cheng)聯合(he)會計(ji)師事務(wu)所審(shen)(shen)(shen)查(cha)相(xiang)結合(he)的(de)方(fang)(fang)(fang)式開展。根(gen)據集(ji)團審(shen)(shen)(shen)計(ji)總(zong)體部署,通(tong)過前期調查(cha)和相(xiang)關情況(kuang)了(le)解,合(he)理編制(zhi)了(le)審(shen)(shen)(shen)計(ji)實(shi)施方(fang)(fang)(fang)案,提(ti)前發(fa)出審(shen)(shen)(shen)計(ji)通(tong)知書,嚴(yan)格(ge)遵循審(shen)(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)的(de)各項流程(cheng),為審(shen)(shen)(shen)計(ji)工作(zuo)的(de)實(shi)施奠定了(le)良好的(de)基礎(chu)。
本次內(nei)審(shen)(shen)主要是對公司下(xia)屬房總物業公司2017年度1-10月份的(de)經營(ying)狀(zhuang)況(kuang)、內(nei)控制度等五大(da)方面進(jin)(jin)行專項審(shen)(shen)計(ji),在實施(shi)(shi)過程中,對審(shen)(shen)計(ji)內(nei)容、進(jin)(jin)度不合理之處及時調(diao)(diao)整(zheng)和報備,并根據審(shen)(shen)計(ji)實施(shi)(shi)情況(kuang),對除(chu)上述審(shen)(shen)計(ji)內(nei)容外(wai)需要了解的(de)事(shi)項,將按規定程序、方法調(diao)(diao)查取證。